BASE LEGAL
La Ley
Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada,
conocida como "Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de
Puerto Rico", crea dicha Autoridad (ACT) con el propósito de continuar la
obra de gobierno de dar al Pueblo las mejores carreteras y medios de
transportación, facilitar el movimiento de vehículos y personas, aliviar
en todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión en
las carreteras de la Isla, afrontar la creciente demanda por mayores y
mejores facilidades de tránsito o de transportación, contribuir al
desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se define en esta
Ley, y fomentar el desarrollo en las áreas que están alrededor de las
estaciones del Tren Urbano. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado,
el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribe la Autoridad al
Departamento de Transportación y Obras Públicas. MISIÓN
Mejorar la economía, el
ambiente y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a través de
proyectos de transportación y desarrollo de infraestructura.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
1,489 |
978 |
879 |
839 |
839 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL
AÑO FISCAL 2020-2021
El presupuesto de la
Autoridad de Carreteras y Transportación está en proceso de actualización
de conformidad con el Plan Fiscal Certificado del Año Fiscal 2021. Las
cantidades en este documento corresponden los datos obtenidos durante el
proceso presupuestario.
RESUMEN DE LOS
RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Construcción de Sistemas de
Carreteras |
25,790 |
54,871 |
252,653 |
55,492 |
Operación y Mantenimiento de
Autopistas |
9,844 |
40,601 |
49,070 |
42,977 |
Alternativa Transporte
Integrado |
24,324 |
74,946 |
77,723 |
86,987 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
59,958 |
170,418 |
379,446 |
185,456 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Construcción de Sistemas de
Carreteras |
0 |
14,574 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio Directo |
0 |
14,574 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Construcción de Sistemas de
Carreteras |
101,931 |
290,674 |
415,601 |
408,804 |
Alternativa Transporte
Integrado |
0 |
0 |
0 |
67,432 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
101,931 |
290,674 |
415,601 |
476,236 |
|
Total, Servicio Directo |
161,889 |
475,666 |
795,047 |
661,692 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
1,662 |
10,645 |
1,761 |
1,688 |
Administración y Finanzas |
25,374 |
53,191 |
44,286 |
198,766 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
27,036 |
63,836 |
46,047 |
200,454 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración y Finanzas |
0 |
13,453 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
13,453 |
0 |
0 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
27,036 |
77,289 |
46,047 |
200,454 |
|
Total, Programa |
188,925 |
552,955 |
841,094 |
862,146 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
18,011 |
19,344 |
20,000 |
33,308 |
Ingresos Propios |
68,983 |
214,910 |
405,493 |
352,602 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
86,994 |
234,254 |
425,493 |
385,910 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
28,027 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
28,027 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
84,791 |
170,023 |
415,601 |
327,906 |
Ingresos Propios |
17,140 |
120,651 |
0 |
148,330 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
101,931 |
290,674 |
415,601 |
476,236 |
Total, Origen de Recursos |
188,925 |
552,955 |
841,094 |
862,146 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
51,529 |
70,158 |
98,836 |
81,281 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,930 |
11,865 |
16,264 |
15,718 |
Servicios Comprados |
30,954 |
99,881 |
274,887 |
118,691 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
13,158 |
24,919 |
25,433 |
Gastos de Transportación |
108 |
1,525 |
1,255 |
1,250 |
Servicios Profesionales |
1,458 |
36,197 |
0 |
18,490 |
Otros Gastos Operacionales |
15 |
1,470 |
9,332 |
4,743 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
13,308 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
0 |
106,996 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
86,994 |
234,254 |
425,493 |
385,910 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
28,027 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
28,027 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
101,931 |
290,674 |
415,601 |
476,236 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
101,931 |
290,674 |
415,601 |
476,236 |
Total, Concepto |
188,925 |
552,955 |
841,094 |
862,146 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Construcción de Sistemas de
Carreteras
Descripción del
Programa
Administra, asesora, planifica,
diseña y prepara los proyectos de construcción de carreteras, a tono con
el desarrollo del plan vial de la Agencia. Lleva a cabo proyectos de
mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y pavimentación
de carreteras.
Clientela
Automovilistas, transportistas
y público en general.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
13,308 |
Ingresos Propios |
25,790 |
54,871 |
252,653 |
42,184 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
25,790 |
54,871 |
252,653 |
55,492 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
14,574 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
14,574 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
84,791 |
170,023 |
415,601 |
262,473 |
Ingresos Propios |
17,140 |
120,651 |
0 |
146,331 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
101,931 |
290,674 |
415,601 |
408,804 |
Total, Origen de Recursos |
127,721 |
360,119 |
668,254 |
464,296 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
25,301 |
40,907 |
60,036 |
23,579 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
397 |
446 |
446 |
Servicios Comprados |
483 |
173 |
164,173 |
257 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
13,158 |
24,919 |
16,917 |
Gastos de Transportación |
0 |
209 |
75 |
74 |
Otros Gastos Operacionales |
6 |
27 |
3,004 |
911 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
13,308 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
25,790 |
54,871 |
252,653 |
55,492 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
14,574 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
14,574 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
101,931 |
290,674 |
415,601 |
408,804 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
101,931 |
290,674 |
415,601 |
408,804 |
Total, Concepto |
127,721 |
360,119 |
668,254 |
464,296 |
|
Operación
y Mantenimiento de Autopistas
Descripción del
Programa
Planifica, dirige, coordina y
supervisa el mantenimiento y la operación de las autopistas para
mantenerlas en perfectas condiciones, para uso y disfrute de los usuarios.
Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas y
provee supervisión a las estaciones con carriles de autoexpreso.
Clientela
Conductores que transitan por
el sistema de autopistas de Puerto Rico.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
9,844 |
40,601 |
49,070 |
42,977 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,844 |
40,601 |
49,070 |
42,977 |
Total, Origen de Recursos |
9,844 |
40,601 |
49,070 |
42,977 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,116 |
7,363 |
3,223 |
1,285 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,045 |
2,416 |
4,119 |
4,090 |
Servicios Comprados |
5,589 |
29,881 |
38,836 |
36,420 |
Gastos de Transportación |
94 |
842 |
682 |
682 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
99 |
2,210 |
500 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,844 |
40,601 |
49,070 |
42,977 |
Total, Concepto |
9,844 |
40,601 |
49,070 |
42,977 |
|
Alternativa
de Transporte Integrado
Descripción del
Programa
Comprende todas las
actividades relacionadas con la operación de un sistema de transportación
colectiva integrado para proveer servicios los siete días de la semana, en
horario extendido y que cubra toda la zona metropolitana de San Juan. El
Programa agrupa el servicio del Tren Urbano, de la Autoridad Metropolitana
de Autobuses y del Metrobus.
Clientela
Pasajeros que
utilizan los sistemas de transportación colectiva.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
18,011 |
19,344 |
20,000 |
20,000 |
Ingresos Propios |
6,313 |
55,602 |
57,723 |
66,987 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
24,324 |
74,946 |
77,723 |
86,987 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
65,433 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
1,999 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
67,432 |
Total, Origen de Recursos |
24,324 |
74,946 |
77,723 |
154,419 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
165 |
937 |
563 |
434 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
35 |
7,493 |
9,035 |
8,500 |
Servicios Comprados |
24,124 |
66,516 |
68,104 |
78,036 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
11 |
7 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
10 |
10 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
24,324 |
74,946 |
77,723 |
86,987 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
67,432 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
67,432 |
Total, Concepto |
24,324 |
74,946 |
77,723 |
154,419 |
|
PROGRAMAS DE
SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Establece la política pública
de la Agencia. Adopta, enmienda, o deroga estatutos para reglamentar los
asuntos de la Agencia y establece normas para administrar y determinar las
negociaciones y acuerdos de la Autoridad.
Clientela
Empleados de la Agencia y
público que utiliza los sistemas de transportación vial.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
1,662 |
10,645 |
1,761 |
1,688 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,662 |
10,645 |
1,761 |
1,688 |
Total, Origen de Recursos |
1,662 |
10,645 |
1,761 |
1,688 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
189 |
1,743 |
1,453 |
1,375 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
132 |
154 |
154 |
Servicios Comprados |
8 |
2 |
5 |
4 |
Gastos de Transportación |
0 |
15 |
9 |
15 |
Servicios Profesionales |
1,458 |
8,702 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
7 |
51 |
140 |
140 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,662 |
10,645 |
1,761 |
1,688 |
Total, Concepto |
1,662 |
10,645 |
1,761 |
1,688 |
|
Administración y Finanzas
Descripción del
Programa
Provee apoyo administrativo a
la Agencia, a través de las unidades de: presupuesto, pagos, inversiones,
contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas y
asesoramiento legal.
Clientela
Todas las unidades
operacionales de la Autoridad.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
25,374 |
53,191 |
44,286 |
198,766 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
25,374 |
53,191 |
44,286 |
198,766 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
13,453 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
13,453 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
25,374 |
66,644 |
44,286 |
198,766 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
23,758 |
19,208 |
33,561 |
54,608 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
850 |
1,427 |
2,510 |
2,528 |
Servicios Comprados |
750 |
3,309 |
3,769 |
3,974 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
8,516 |
Gastos de Transportación |
14 |
459 |
478 |
472 |
Servicios Profesionales |
0 |
27,495 |
0 |
18,490 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
1,293 |
3,968 |
3,182 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
0 |
106,996 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
25,374 |
53,191 |
44,286 |
198,766 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
13,453 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
13,453 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
25,374 |
66,644 |
44,286 |
198,766 |
| |