AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico", crea dicha Autoridad (ACT) con el propósito de continuar la obra de gobierno de dar al Pueblo las mejores carreteras y medios de transportación, facilitar el movimiento de vehículos y personas, aliviar en todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión en las carreteras de la Isla, afrontar la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de tránsito o de transportación, contribuir al desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se define en esta Ley, y fomentar el desarrollo en las áreas que están alrededor de las estaciones del Tren Urbano. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribe la Autoridad al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

MISIÓN

Mejorar la economía, el ambiente y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a través de proyectos de transportación y desarrollo de infraestructura.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,489 978 879 839 839

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El presupuesto de la Autoridad de Carreteras y Transportación está en proceso de actualización de conformidad con el Plan Fiscal Certificado del Año Fiscal 2021. Las cantidades en este documento corresponden los datos obtenidos durante el proceso presupuestario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Construcción de Sistemas de Carreteras 25,790 54,871 252,653 55,492
Operación y Mantenimiento de Autopistas 9,844 40,601 49,070 42,977
Alternativa Transporte Integrado 24,324 74,946 77,723 86,987
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 59,958 170,418 379,446 185,456
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Construcción de Sistemas de Carreteras 0 14,574 0 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 14,574 0 0
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Construcción de Sistemas de Carreteras 101,931 290,674 415,601 408,804
Alternativa Transporte Integrado 0 0 0 67,432
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 101,931 290,674 415,601 476,236
 
Total, Servicio Directo 161,889 475,666 795,047 661,692
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 1,662 10,645 1,761 1,688
Administración y Finanzas 25,374 53,191 44,286 198,766
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 27,036 63,836 46,047 200,454
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración y Finanzas 0 13,453 0 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 13,453 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 27,036 77,289 46,047 200,454
 
Total, Programa 188,925 552,955 841,094 862,146
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 18,011 19,344 20,000 33,308
Ingresos Propios 68,983 214,910 405,493 352,602
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 86,994 234,254 425,493 385,910
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 28,027 0 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 28,027 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 84,791 170,023 415,601 327,906
Ingresos Propios 17,140 120,651 0 148,330
Subtotal, Mejoras Permanentes 101,931 290,674 415,601 476,236
Total, Origen de Recursos 188,925 552,955 841,094 862,146
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 51,529 70,158 98,836 81,281
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,930 11,865 16,264 15,718
Servicios Comprados 30,954 99,881 274,887 118,691
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 13,158 24,919 25,433
Gastos de Transportación 108 1,525 1,255 1,250
Servicios Profesionales 1,458 36,197 0 18,490
Otros Gastos Operacionales 15 1,470 9,332 4,743
Compra de Equipo 0 0 0 13,308
Materiales y Suministros 0 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 0 106,996
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 86,994 234,254 425,493 385,910
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 28,027 0 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 28,027 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 101,931 290,674 415,601 476,236
Subtotal, Mejoras Permanentes 101,931 290,674 415,601 476,236
Total, Concepto 188,925 552,955 841,094 862,146


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Construcción de Sistemas de Carreteras

Descripción del Programa

Administra, asesora, planifica, diseña y prepara los proyectos de construcción de carreteras, a tono con el desarrollo del plan vial de la Agencia. Lleva a cabo proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y pavimentación de carreteras.

Clientela

Automovilistas, transportistas y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 0 0 13,308
Ingresos Propios 25,790 54,871 252,653 42,184
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,790 54,871 252,653 55,492
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 14,574 0 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 14,574 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 84,791 170,023 415,601 262,473
Ingresos Propios 17,140 120,651 0 146,331
Subtotal, Mejoras Permanentes 101,931 290,674 415,601 408,804
Total, Origen de Recursos 127,721 360,119 668,254 464,296
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 25,301 40,907 60,036 23,579
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 397 446 446
Servicios Comprados 483 173 164,173 257
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 13,158 24,919 16,917
Gastos de Transportación 0 209 75 74
Otros Gastos Operacionales 6 27 3,004 911
Compra de Equipo 0 0 0 13,308
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,790 54,871 252,653 55,492
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 14,574 0 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 14,574 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 101,931 290,674 415,601 408,804
Subtotal, Mejoras Permanentes 101,931 290,674 415,601 408,804
Total, Concepto 127,721 360,119 668,254 464,296
 


Operación y Mantenimiento de Autopistas

Descripción del Programa

Planifica, dirige, coordina y supervisa el mantenimiento y la operación de las autopistas para mantenerlas en perfectas condiciones, para uso y disfrute de los usuarios. Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas y provee supervisión a las estaciones con carriles de autoexpreso.

Clientela

Conductores que transitan por el sistema de autopistas de Puerto Rico.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 9,844 40,601 49,070 42,977
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,844 40,601 49,070 42,977
Total, Origen de Recursos 9,844 40,601 49,070 42,977
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,116 7,363 3,223 1,285
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,045 2,416 4,119 4,090
Servicios Comprados 5,589 29,881 38,836 36,420
Gastos de Transportación 94 842 682 682
Otros Gastos Operacionales 0 99 2,210 500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,844 40,601 49,070 42,977
Total, Concepto 9,844 40,601 49,070 42,977
 

Alternativa de Transporte Integrado

Descripción del Programa

Comprende todas las actividades relacionadas con la operación de un sistema de transportación colectiva integrado para proveer servicios los siete días de la semana, en horario extendido y que cubra toda la zona metropolitana de San Juan. El Programa agrupa el servicio del Tren Urbano, de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y del Metrobus.

Clientela

Pasajeros que utilizan los sistemas de transportación colectiva.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 18,011 19,344 20,000 20,000
Ingresos Propios 6,313 55,602 57,723 66,987
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,324 74,946 77,723 86,987
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 0 65,433
Ingresos Propios 0 0 0 1,999
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 67,432
Total, Origen de Recursos 24,324 74,946 77,723 154,419
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 165 937 563 434
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 35 7,493 9,035 8,500
Servicios Comprados 24,124 66,516 68,104 78,036
Gastos de Transportación 0 0 11 7
Otros Gastos Operacionales 0 0 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,324 74,946 77,723 86,987
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 67,432
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 67,432
Total, Concepto 24,324 74,946 77,723 154,419
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública de la Agencia. Adopta, enmienda, o deroga estatutos para reglamentar los asuntos de la Agencia y establece normas para administrar y determinar las negociaciones y acuerdos de la Autoridad.

Clientela

Empleados de la Agencia y público que utiliza los sistemas de transportación vial.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,662 10,645 1,761 1,688
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,662 10,645 1,761 1,688
Total, Origen de Recursos 1,662 10,645 1,761 1,688
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 189 1,743 1,453 1,375
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 132 154 154
Servicios Comprados 8 2 5 4
Gastos de Transportación 0 15 9 15
Servicios Profesionales 1,458 8,702 0 0
Otros Gastos Operacionales 7 51 140 140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,662 10,645 1,761 1,688
Total, Concepto 1,662 10,645 1,761 1,688
 

Administración y Finanzas

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo a la Agencia, a través de las unidades de: presupuesto, pagos, inversiones, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas y asesoramiento legal.

Clientela

Todas las unidades operacionales de la Autoridad.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 25,374 53,191 44,286 198,766
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,374 53,191 44,286 198,766
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 13,453 0 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 13,453 0 0
Total, Origen de Recursos 25,374 66,644 44,286 198,766
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 23,758 19,208 33,561 54,608
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 850 1,427 2,510 2,528
Servicios Comprados 750 3,309 3,769 3,974
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 8,516
Gastos de Transportación 14 459 478 472
Servicios Profesionales 0 27,495 0 18,490
Otros Gastos Operacionales 2 1,293 3,968 3,182
Reserva Presupuestaria 0 0 0 106,996
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,374 53,191 44,286 198,766
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 13,453 0 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 13,453 0 0
Total, Concepto 25,374 66,644 44,286 198,766